老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費全額抵扣如何申報
答: 增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費全額抵扣是指企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時可以實施稅收政策,將相應(yīng)費用全額抵扣稅費,從而減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。申報方式有以下幾種: 1)當(dāng)企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相應(yīng)費用的憑證,證明其已完成抵扣。 2)企業(yè)可以在增值稅納稅申報表中,填寫相應(yīng)的抵扣費用,由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其憑證認(rèn)定其可以實施抵扣。 3)企業(yè)可以通過稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的稅收申報系統(tǒng),實現(xiàn)對相應(yīng)費用的全額抵扣。 拓展知識:可以實施抵扣的費用還包括技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)咨詢費等相關(guān)費用,只要費用符合抵扣條件,均可抵扣稅費。應(yīng)用案例:XX公司采購了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù),當(dāng)時的費用為10000元,該費用可以在納稅申報表中填寫,并證明已完成抵扣。
稅控盤技術(shù)維護(hù)費怎么全額申報抵減增值稅
答: 你好 填寫表四 減免表和主表? 全額抵不用認(rèn)證?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費280元全部作為進(jìn)項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細(xì)?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?


對陽光、微笑 追問
2019-08-26 10:17
辜老師 解答
2019-08-26 10:20
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2019-08-26 10:22
辜老師 解答
2019-08-26 10:31
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2019-08-26 10:38
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2019-08-26 10:38
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2019-08-26 10:39
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2019-08-26 10:40
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2019-08-26 10:41
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2019-08-26 10:42