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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-21 09:57

開了發(fā)票就要做成收入了,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項這樣,沒開發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預(yù)收不交稅

無限的獵豹 追問

2019-08-21 09:59

做收入如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

樸老師 解答

2019-08-21 10:12

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存

無限的獵豹 追問

2019-08-21 10:16

是不是先暫估入庫,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月沖回,重新根據(jù)采購發(fā)票做入庫

樸老師 解答

2019-08-21 10:37

是的,暫估的就是這樣

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開了發(fā)票就要做成收入了,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項這樣,沒開發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預(yù)收不交稅
2019-08-21 09:57:42
你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2017-06-09 15:15:54
你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
收到發(fā)票調(diào)整之前分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬股入賬 成本如果金額不準確,那么需要調(diào)整,多了對沖,少了補計。
2019-01-12 21:27:44
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