請問公司跟客戶簽了一筆訂單,月底把合同簽訂了,并把專票開了寄給客戶,因為訂單量大需要采購發(fā)貨(庫存不夠),于次月(次月初會收到一半的訂單貨款)開始采購原材料送工廠加工后收回公司,下月打包發(fā)貨給顧客。問:做月底賬時要不要確認收入,如果確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實際沒發(fā)貨不知道成本多少,如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn),并沒有暫估入賬(缺少實際單據(jù));如果不確認收入做應(yīng)收銷項,收貨款時做預(yù)收款,等實際發(fā)貨時賬上再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實際操作比較好。
無限的獵豹
于2019-08-21 09:52 發(fā)布 ??1949次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-08-21 09:57
開了發(fā)票就要做成收入了,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項這樣,沒開發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預(yù)收不交稅
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開了發(fā)票就要做成收入了,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項這樣,沒開發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預(yù)收不交稅
2019-08-21 09:57:42

你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2017-06-09 15:15:54

你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01

收到發(fā)票調(diào)整之前分錄
借:原材料
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款~暫估入賬
借:原材料~萬股入賬
成本如果金額不準確,那么需要調(diào)整,多了對沖,少了補計。
2019-01-12 21:27:44
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無限的獵豹 追問
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