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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-12 20:07

你好,是收到一部分專票,一部分普票嗎?

徐徐 追問

2019-01-12 20:08

是的

徐徐 追問

2019-01-12 20:09

并且10月份那些原材料暫估入庫做在同一張憑證上,現(xiàn)在該怎么處理呢

小惑老師 解答

2019-01-12 20:24

先把暫估沖紅,然后按照發(fā)票入帳就可以,你可以分開兩筆憑證寫入庫

徐徐 追問

2019-01-12 20:56

所有的暫估入庫都要先沖紅,然后再按照發(fā)票金額入賬?

小惑老師 解答

2019-01-12 21:01

如果你的發(fā)票對應的金額是所有暫估金額就全部沖紅

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相關問題討論
你好,是收到一部分專票,一部分普票嗎?
2019-01-12 20:07:55
收到發(fā)票調(diào)整之前分錄 借:原材料 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬股入賬 成本如果金額不準確,那么需要調(diào)整,多了對沖,少了補計。
2019-01-12 21:27:44
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
您好 請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
2019-07-08 08:47:22
你好,成本有出入嗎?
2019-04-10 16:13:11
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