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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-08-16 16:09

借:管理費用-辦公費

貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)

不忘初心 追問

2019-08-16 16:09

不是可以抵扣么?抵扣分錄怎么處理呢?

紫藤老師 解答

2019-08-16 17:59

抵減時:

借:應交稅費-增值稅(應納稅額減征額),

貸:管理費用-辦公費

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相關問題討論
借:管理費用--辦公費 貸:庫存現(xiàn)金借:應交稅費-應交增值稅--減免稅 貸:管理費用--辦公費
2020-07-03 09:21:36
借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
2019-08-16 16:09:24
您好!購買金稅盤和交技術維護費時:借:管理費用??????貸:現(xiàn)金或銀行存款抵減時:借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)??????貸:管理費用不是全額抵扣進項稅額,是全額抵減增值稅稅款。
2017-06-12 18:53:47
你好,計入管理費用科目 借:管理費用 貸:銀行存款
2019-11-07 11:22:53
支付 借:管理費用-維護費 200 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 200 抵扣 借:應交稅費-增值稅-減免稅200 借:管理費用-維護費 -200
2019-04-23 09:31:01
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