- 送心意
張偉老師
職稱: 會計師
2016-02-19 10:01
發(fā)現(xiàn)15年6月 8月都有做錯的憑證
借:原材料 10000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1700
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 11700
請問現(xiàn)在要怎么修改呢?
相關問題討論

發(fā)現(xiàn)15年6月 8月都有做錯的憑證
借:原材料 10000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1700
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 11700
請問現(xiàn)在要怎么修改呢?
2016-02-19 10:01:14

你現(xiàn)在按那個發(fā)生額累計數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)就可以,
2019-09-24 11:22:43

你好,在本年度進行轉(zhuǎn)出。
2019-03-14 15:51:29

你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?
2022-08-08 18:44:47

比如轉(zhuǎn)出對應的是費用科目
借:以前年度使用調(diào)整
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應交稅費--未交增值稅
借:應交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度使用調(diào)整
2018-09-10 11:36:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
張偉老師 解答
2016-02-19 15:14