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送心意

張偉老師

職稱會計師

2016-02-19 10:01

發(fā)現(xiàn)15年6月 8月都有做錯的憑證 
借:原材料      10000 
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額   1700 
       貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額   11700 
請問現(xiàn)在要怎么修改呢?

張偉老師 解答

2016-02-19 15:14

回沖,再做個正確的

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發(fā)現(xiàn)15年6月 8月都有做錯的憑證 借:原材料 10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1700 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 11700 請問現(xiàn)在要怎么修改呢?
2016-02-19 10:01:14
你現(xiàn)在按那個發(fā)生額累計數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)就可以,
2019-09-24 11:22:43
你好,在本年度進行轉(zhuǎn)出。
2019-03-14 15:51:29
你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?
2022-08-08 18:44:47
比如轉(zhuǎn)出對應的是費用科目 借:以前年度使用調(diào)整 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費--未交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度使用調(diào)整
2018-09-10 11:36:11
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