差額征稅的問題。 某房產(chǎn)公司將1幢1000萬(不含增值稅)的大樓建筑業(yè)務(wù)給了甲建筑公司, 甲將里面200萬(不含增值稅)的業(yè)務(wù)分包給了乙建筑公司。 三家公司都在同一城市,不要預交稅款。 如果甲是差額征稅的話。 問1: 乙建筑公司200萬的發(fā)票是開給誰? 是開給房產(chǎn)公司,還是甲建筑公司? 問2:差額征稅的話,甲建筑公司開給房產(chǎn)公司,差額征稅的票樣是什么? 即甲銷售額是開1000萬,還是800萬? 問3: 如果甲只交800對應的增值稅,房產(chǎn)公司不是少了200萬對應的增值稅抵扣了嗎? 總之,疑惑的來源是不懂差額征稅具體是怎么操作的? 這三方怎么具體開票的
快樂的我
于2019-08-11 11:32 發(fā)布 ??1007次瀏覽
- 送心意
風老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CISA
2019-08-11 11:52
1、乙開給甲
2、甲開1000萬
3、房產(chǎn)公司抵扣1000萬的
差額征稅的概念是在營業(yè)稅下,現(xiàn)在增值稅本就是對增值部分征稅了,甲按1000計銷項,抵扣200進項,繳納銷項-進項
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2、甲開1000萬
3、房產(chǎn)公司抵扣1000萬的
差額征稅的概念是在營業(yè)稅下,現(xiàn)在增值稅本就是對增值部分征稅了,甲按1000計銷項,抵扣200進項,繳納銷項-進項
2019-08-11 11:52:01

你好,同學。
差額 計稅是按含稅計算
2020-05-12 16:09:01

你好 是的 普票不能抵扣增值稅
2019-04-12 09:25:03

您好
建筑行業(yè),涉外項目預繳增值稅時,銷售額填寫不含稅金額
2020-10-26 14:36:30

你好? ?是的。附加稅? 是根據(jù)你實際繳納的增值稅來杰斯安的??
2021-09-08 16:36:42
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