
勞務(wù)公司用的是差額征收,他是用開(kāi)票金額(銷(xiāo)售額)和支付勞務(wù)費(fèi)的差額再來(lái)算增值稅,還是銷(xiāo)售額來(lái)算增值稅。
答: 您好,差額征收是用開(kāi)票金額(銷(xiāo)售額)和支付勞務(wù)費(fèi)的差額再來(lái)算增值稅的
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票,第一季度3%稅率的勞務(wù)票開(kāi)了29萬(wàn),勞務(wù)派遣差額征稅5%稅率:銷(xiāo)售額26萬(wàn),扣除額24.7萬(wàn),那么第一季度我要交增值稅嗎?
答: 你好,季度不超過(guò)30萬(wàn)的話是免增值稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)收入計(jì)提增值稅是以開(kāi)出的票面金額還是以差額來(lái)確定勞務(wù)費(fèi)收入的呢?
答: 需要辦理差額征稅,以差額計(jì)算增值稅


Cute 追問(wèn)
2019-04-01 13:26
文老師 解答
2019-04-01 13:33