
老師好,金碟做賬,上個月已經(jīng)結賬,報表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預付賬款7萬。正確應該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應付款7萬,要怎么調賬?
答: 你好,可以直接調整科目,把預付賬款調到其他應付款。
老師 我的往來賬過渡預付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預付賬款51000預付賬款34000 借:預付賬款51000 貸:銀行存款510007月結算,扣下保證金借:預付賬款34000貸:銀行存款29750 其他應付款4250這樣過渡的預付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質保金。我怎么調整分錄,使預付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 您好,您因為是質保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤維護費支付維護費時,借:預付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應付款?
答: 你好 沒付款的記在其他應付款就可以


袁寶菲 追問
2019-08-09 14:56
小祝老師 解答
2019-08-09 15:01