我們外購的產(chǎn)品金額15萬,總售價(jià)150萬,用于廣告宣傳 問
借:銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 答
招待住宿費(fèi)開來專票,可以抵扣嗎?感謝 問
同學(xué),你好 不可以抵扣 答
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了,稅務(wù)上已變更,工商上還需要變更 問
您好,可以變更下,不在公司了,就不需要有 答
老師,投資款是印花稅里的什么科目繳稅? 問
同學(xué),你好 營業(yè)賬簿 答

老師好,金碟做賬,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預(yù)付賬款7萬。正確應(yīng)該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應(yīng)付款7萬,要怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。
老師 我的往來賬過渡預(yù)付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預(yù)付賬款51000預(yù)付賬款34000 借:預(yù)付賬款51000 貸:銀行存款510007月結(jié)算,扣下保證金借:預(yù)付賬款34000貸:銀行存款29750 其他應(yīng)付款4250這樣過渡的預(yù)付賬款金額為:85000,而實(shí)際付款80750,差異4250,為質(zhì)保金。我怎么調(diào)整分錄,使預(yù)付賬款的往來賬金額=實(shí)際付款金額?
答: 您好,您因?yàn)槭琴|(zhì)保金抵往來款了,才會(huì)不一致的,除非是您保證金先做收會(huì),然后再做付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤維護(hù)費(fèi)支付維護(hù)費(fèi)時(shí),借:預(yù)付賬款 280 貸:銀行存款280 對(duì)嗎?還是要放其他應(yīng)付款?
答: 你好 沒付款的記在其他應(yīng)付款就可以


墨墨子 追問
2018-09-04 14:33
宋生老師 解答
2018-09-04 14:34