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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-08-08 09:43

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借未交增值稅貸銀存

小娜娜 追問

2019-08-08 09:47

不需要用到已交稅金科目?

郭老師 解答

2019-08-08 09:53

次月交上月的用不到

小娜娜 追問

2019-08-08 09:54

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵月末還需要做賬么?

郭老師 解答

2019-08-08 09:55

不需要的,只需要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借未交增值稅貸銀存
2019-08-08 09:43:20
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好 怎么錯(cuò)誤了 。錯(cuò)誤了就紅沖 然后重新做 。這個(gè)不涉及損益科目的。直接調(diào)整
2019-12-19 14:43:27
你好,那么這個(gè)期初是的錯(cuò)誤是什么時(shí)候開始錯(cuò)的呢?能查到嗎
2019-08-08 10:43:34
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
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