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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-02-16 16:00

但是上個(gè)月都結(jié)賬了,怎么辦?。窟@個(gè)月會計(jì)處理方面有沒有補(bǔ)救的辦法?

鄒老師 解答

2016-02-16 15:58

按規(guī)定需要計(jì)入上個(gè)月核算
借;原材料等科目    貸;應(yīng)付賬款
個(gè)人建議做完一個(gè)月的賬好好檢查一下,是否有異常,與申報(bào)表是否能對應(yīng)的上

鄒老師 解答

2016-02-16 16:05

如果是軟件,進(jìn)行反結(jié)賬處理
如果是手工,只能修改以前月份數(shù)據(jù)

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按規(guī)定需要計(jì)入上個(gè)月核算 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 個(gè)人建議做完一個(gè)月的賬好好檢查一下,是否有異常,與申報(bào)表是否能對應(yīng)的上
2016-02-16 15:58:44
你好,是放棄抵扣了還是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
2018-07-13 09:05:04
同學(xué)你好 對的 必須要退的
2021-08-24 10:22:08
你好,發(fā)票是當(dāng)月的還是跨月了,當(dāng)月的發(fā)票給對方作廢就可以??缭碌?,你單位開紅字信息表給對方,對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。你單位進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-10-12 14:27:04
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-06-13 10:42:15
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