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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 09:31

你沒有別的么,需要做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

Niki 追問

2019-08-06 09:34

計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅就結(jié)束了,不用再計(jì)入管理費(fèi)了是嗎?我是去年的公用支出進(jìn)項(xiàng),稅局老師核定按比例轉(zhuǎn)出的一部分

maize老師 解答

2019-08-06 09:36

借:管理費(fèi)用
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)做的沒有問題

maize老師 解答

2019-08-06 09:37

去年的費(fèi)用?那你這個(gè)轉(zhuǎn)還只能轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整  貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Niki 追問

2019-08-06 09:37

對(duì),去年的

maize老師 解答

2019-08-06 09:41

借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Niki 追問

2019-08-06 09:42

謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-06 11:22

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好 ;? ? 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣處理 。要轉(zhuǎn)出 ??
2021-09-14 14:00:00
做福利費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金
2021-06-22 06:33:18
您好,第二個(gè)是錯(cuò)誤的,第一個(gè)分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21
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