
從A公司購進(jìn)耗材1000元,未收到發(fā)票,耗材已入庫,銀行已支付貨款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,那暫估耗材該怎么做分錄
答: 你好,借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款1000
老師 我們公司進(jìn)貨的時(shí)候 先付了人家合同金額81822的30% 做的分錄是借:應(yīng)付賬款24546.6 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票到了 給廠家付剩下的57275.4 我該怎么做分錄呀
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 57275.4 應(yīng)付賬款24546.6
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
服裝加工銷售企業(yè)租賃凈水器設(shè)備,年租金7300.先付款,發(fā)票后開,那付款做分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以嗎?
答: 上述分錄處理正確,發(fā)票來了沖銷應(yīng)付賬款,可以按月分?jǐn)傋庾赓U費(fèi)
老師,我們用公賬付了一筆錢會計(jì)做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票回來我應(yīng)該怎么做分錄
支付2017年9-12月房租,沒有發(fā)票,做分錄借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么整呢,沒有發(fā)票
老師,我購進(jìn)酒的時(shí)候已經(jīng)付了款,發(fā)票還沒收到,做的分錄是:借:應(yīng)付賬款 ,貸:銀行存款;現(xiàn)在收到發(fā)票我改怎么做分錄,這樣做對嗎
老師您好,我想問一下關(guān)于我公司上月付款這個(gè)月回票,上月借應(yīng)付賬款貸銀行存款對嗎,這個(gè)月回票怎么做分錄呀


啦啦 追問
2019-08-05 17:48
啦啦 追問
2019-08-05 17:48
郭老師 解答
2019-08-05 17:59
啦啦 追問
2019-08-05 18:22
郭老師 解答
2019-08-05 18:30