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" 悠^然..
于2019-06-29 15:21 發(fā)布 ??1001次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-29 15:22
你好,這個月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款
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老師您好,我想問一下關于我公司上月付款這個月回票,上月借應付賬款貸銀行存款對嗎,這個月回票怎么做分錄呀
答: 你好,這個月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款
1月份有一些應付賬款已在12月份的手工上記賬了,但是實際是1月份銀行存款付出去的,也不想調1月份的系統(tǒng)期初數了,銀行存款付的那貨款要怎么做分錄?
答: 您好!不做。因為12月已經做了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師:用銀行存款支付應付賬款時,在預算會計中是否要做分錄?
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
銀行付6月的啤酒和飲料貨款,應該怎么做分錄呢,借: 應付賬款 貸:銀行存款嗎
討論
老師我11月付的款 做的 借 應付賬款 貸銀行存款 12月票到 應該怎樣做分錄
這種是不是 既沒給人家錢,別人也沒有給票,才這樣做分錄? 如果拿到票,也把錢給了他們,是不是這樣做分錄:借應付賬款——暫估價 貸銀行存款
老師,代付某A公司貨款20000和稅金1600,是不是可以這樣做分錄,借應付賬款21600,貸銀行存款21600
老師,付貨款時,分錄,借:應付賬款 貸:銀行存款賬號錯了,退匯時,怎么做分錄。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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