老師你好,我想問(wèn)一下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問(wèn)
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來(lái)共 問(wèn)
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

請(qǐng)問(wèn)老師:用銀行存款支付應(yīng)付賬款時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中是否要做分錄?
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
老師您好,我想問(wèn)一下關(guān)于我公司上月付款這個(gè)月回票,上月借應(yīng)付賬款貸銀行存款對(duì)嗎,這個(gè)月回票怎么做分錄呀
答: 你好,這個(gè)月取得發(fā)票,借;庫(kù)存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我收到貨才付的款,應(yīng)該是這樣做分錄嗎借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款嗎?
答: 您好!借:原材料等 貸銀行存款。
這種是不是 既沒給人家錢,別人也沒有給票,才這樣做分錄? 如果拿到票,也把錢給了他們,是不是這樣做分錄:借應(yīng)付賬款——暫估價(jià) 貸銀行存款
老師,代付某A公司貨款20000和稅金1600,是不是可以這樣做分錄,借應(yīng)付賬款21600,貸銀行存款21600
老師,付貨款時(shí),分錄,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款賬號(hào)錯(cuò)了,退匯時(shí),怎么做分錄。


美好的 追問(wèn)
2019-06-15 11:50
小洪老師 解答
2019-06-15 11:57