
從A公司購(gòu)進(jìn)耗材1000元,未收到發(fā)票,耗材已入庫(kù),銀行已支付貨款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,那暫估耗材該怎么做分錄
答: 你好,借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款1000
老師 我們公司進(jìn)貨的時(shí)候 先付了人家合同金額81822的30% 做的分錄是借:應(yīng)付賬款24546.6 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票到了 給廠家付剩下的57275.4 我該怎么做分錄呀
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 57275.4 應(yīng)付賬款24546.6
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
服裝加工銷售企業(yè)租賃凈水器設(shè)備,年租金7300.先付款,發(fā)票后開(kāi),那付款做分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以嗎?
答: 上述分錄處理正確,發(fā)票來(lái)了沖銷應(yīng)付賬款,可以按月分?jǐn)傋庾赓U費(fèi)
老師,我們用公賬付了一筆錢(qián)會(huì)計(jì)做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)我應(yīng)該怎么做分錄
支付2017年9-12月房租,沒(méi)有發(fā)票,做分錄借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么整呢,沒(méi)有發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師:用銀行存款支付應(yīng)付賬款時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中是否要做分錄?
老師您好,我想問(wèn)一下關(guān)于我公司上月付款這個(gè)月回票,上月借應(yīng)付賬款貸銀行存款對(duì)嗎,這個(gè)月回票怎么做分錄呀

