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送心意

老江老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 12:02

你好
這是掃描認(rèn)證的結(jié)果打印吧,好久沒(méi)看到這種樣式了

天林雨、 追問(wèn)

2019-08-05 12:09

應(yīng)該是吧,不知道怎么操作,剛上手做賬

老江老師 解答

2019-08-05 12:10

你找一下,看看掃描認(rèn)證用的是什么軟件?

天林雨、 追問(wèn)

2019-08-05 12:48

沒(méi)用啥軟件啊,就是直接進(jìn)入發(fā)票勾選平臺(tái),后面的就不一個(gè)怎么操作才提問(wèn)

老江老師 解答

2019-08-05 12:50

勾選平臺(tái)打印出來(lái)的,不是你上圖所示呀(是不是有地區(qū)差異?)

天林雨、 追問(wèn)

2019-08-05 12:52

不會(huì)吧,廣州的

老江老師 解答

2019-08-05 12:54

你進(jìn)勾選平臺(tái)看一下呢,我們這兒的,和你那個(gè)圖長(zhǎng)得不一樣

天林雨、 追問(wèn)

2019-08-05 13:05

就圖片上這個(gè)

老江老師 解答

2019-08-05 14:34

你要在抵扣統(tǒng)計(jì)里查詢(xún)的吧

天林雨、 追問(wèn)

2019-08-05 16:03

沒(méi)有,發(fā)出來(lái)那個(gè)是有表格模式不是那個(gè)結(jié)果表單

老江老師 解答

2019-08-05 17:02

抱歉,稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)模塊,我也沒(méi)打印過(guò)

天林雨、 追問(wèn)

2019-08-05 17:11

好的謝謝,我百度看看,或問(wèn)問(wèn)其他老師

老江老師 解答

2019-08-05 19:16

歡迎提問(wèn)
祝工作愉快 !

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 在勾選平臺(tái)里面打印 發(fā)票抵扣勾選統(tǒng)計(jì) 里面有歷史月份選擇
2019-12-19 17:17:14
不是這個(gè),勾選認(rèn)證現(xiàn)在是抵扣統(tǒng)計(jì)中去打印那個(gè)結(jié)果 等哈我去找下那個(gè)操作示意圖
2019-10-08 10:08:10
你好 這是掃描認(rèn)證的結(jié)果打印吧,好久沒(méi)看到這種樣式了
2019-08-05 12:02:39
認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)無(wú)法打印。信息提示:格式錯(cuò)誤,不是一個(gè)pdf文件或該文件損壞
2017-06-19 11:56:09
選擇抵扣統(tǒng)計(jì) 選擇所屬期 右上角點(diǎn)打印
2019-04-08 11:55:34
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精選問(wèn)題
  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收 問(wèn)

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問(wèn)題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問(wèn)

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶(hù)2萬(wàn)4 問(wèn)

    問(wèn)題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書(shū) 問(wèn)

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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