
請問公司發(fā)生的會務(wù)費(fèi),已支付并收到發(fā)票,需要通過“應(yīng)付賬款”科目核算嗎?1,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款; 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款2,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款應(yīng)該是1 還是2 ?
答: 當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支付按2操作就可以
公司付房租時(shí),① 借管理費(fèi)用,貸銀行存款②借應(yīng)付賬款,貸銀存,貸銀存,借管理費(fèi)用這兩個(gè)賬務(wù)處理有什么區(qū)別?
答: 第一個(gè)分錄是付房租時(shí)就取得了發(fā)票,第二個(gè)分錄是沒有取得發(fā)票,取得發(fā)票后再計(jì)入管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位沒有做出入庫單,所以不管貨到?jīng)]到,只看票到?jīng)]到。貨物票沒到的情況,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款。費(fèi)用票沒到的情況,借:管理費(fèi)用-暫估,貸:銀行存款。這樣做對嗎,我不明白費(fèi)用票沒到是計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入往來(應(yīng)付賬款)
答: 同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-暫估,貸:銀行存款 這個(gè)是暫估費(fèi)用,就是費(fèi)用發(fā)生了,票沒有來

