老師,這題按攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算確定的利息收 問
同學(xué),你好 是利息收入 答
含稅換算成未稅是除以1.05,那未稅換算成含稅呢, 是 問
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請問運(yùn)輸服務(wù)部或者運(yùn)輸公司名下沒有車輛可以開 問
名下沒有車輛可以開具運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票,可以租賃或轉(zhuǎn)運(yùn) 答
老師,我們收到已經(jīng)公司開給我們的發(fā)票,項(xiàng)目名稱是 問
你好,這是不合適的,大小類不匹配 答
老師,請問去哪兒網(wǎng)開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款普票能 問
您好,這種是要去航空公司的官網(wǎng)開的 答

收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢
應(yīng)付第一季度的服務(wù)費(fèi),但是一直沒有付,在2023年4月份才付,那現(xiàn)在第一季度是做借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100000 貸:100000?暫估費(fèi)用?后期等收到發(fā)票了就做借:應(yīng)付賬款 100000 貸:銀行存款100000?
答: 第一季度時(shí)(假設(shè)為1-3月) 會計(jì)分錄可以是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:銀行存款 100,000元
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我在查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2020年的賬務(wù)處理中有一項(xiàng)本來該是記貨物入庫和應(yīng)付賬款的,結(jié)果寫成了管理費(fèi)用銀行存款,我現(xiàn)在2024年該如何去改正他
答: 同學(xué),你好 你的意思是,應(yīng)該做成這個(gè)分錄的,對嗎?? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款

