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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-18 11:03

同學(xué)你好,收到發(fā)票時(shí)不需要再做分錄

Mica 追問(wèn)

2021-11-18 11:07

幾個(gè)月后才收到當(dāng)時(shí)的電費(fèi)發(fā)票不需要再做分錄?那電費(fèi)發(fā)票貼哪里?

Mica 追問(wèn)

2021-11-18 11:12

有時(shí)候3月份的電費(fèi)普票,供電局拖拉的話(huà),拿到的時(shí)候開(kāi)票日期可能是6月份的了

立紅老師 解答

2021-11-18 11:15

同學(xué)你好,幾個(gè)月后才收到當(dāng)時(shí)的電費(fèi)發(fā)票不需要再做分錄?那電費(fèi)發(fā)票貼哪里?——裝訂憑證時(shí)放入原來(lái)的憑證后面;

Mica 追問(wèn)

2021-11-18 11:23

3月份憑證后面貼著6月份的普票可以的么?網(wǎng)上有說(shuō)可以的有說(shuō)不可以的。還有銀行就直接扣款付了電費(fèi), 是銀行代理業(yè)務(wù)來(lái)的,用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款都可以么?

立紅老師 解答

2021-11-18 11:27

同學(xué)你好,3月份憑證后面貼著6月份的普票可以的么?網(wǎng)上有說(shuō)可以的有說(shuō)不可以的?!强梢缘?;
還有銀行就直接扣款付了電費(fèi), 是銀行代理業(yè)務(wù)來(lái)的,用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款都可以么?——用應(yīng)付賬款;

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你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
第一季度時(shí)(假設(shè)為1-3月) 會(huì)計(jì)分錄可以是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:銀行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
你好!計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本更好了
2021-09-28 10:20:19
同學(xué),你好 你的意思是,應(yīng)該做成這個(gè)分錄的,對(duì)嗎?? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-09-06 12:59:58
1.計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備:借:管理費(fèi)用貸:專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 這一步驟本身不涉及稅額的處理,因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備是一種內(nèi)部的資金儲(chǔ)備,用于特定的目的,如安全檢修等。 1.購(gòu)買(mǎi)備品備件(入庫(kù)時(shí)):如果備品備件入庫(kù)時(shí)發(fā)票尚未收到,可以采用暫估入賬的方式。借:庫(kù)存商品(暫估價(jià)值)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果適用,按暫估價(jià)值計(jì)算)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款? 2.備品備件領(lǐng)用:備品備件領(lǐng)用時(shí),應(yīng)當(dāng)沖減專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備。借:專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備貸:庫(kù)存商品?這里不涉及稅額的處理,因?yàn)槎愵~已經(jīng)在入庫(kù)時(shí)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目。 3.付款時(shí):當(dāng)收到發(fā)票并付款時(shí),需要調(diào)整之前的暫估入賬,并支付款項(xiàng)。首先,用紅字沖回之前的暫估入賬(包括稅額):借:庫(kù)存商品(紅字)(暫估價(jià)值)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)(按暫估價(jià)值計(jì)算)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)?根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借:庫(kù)存商品(發(fā)票金額)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票金額計(jì)算)貸:應(yīng)付賬款?最后,支付款項(xiàng):借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款? 至于您提到的“公司要付款的時(shí)候還要走應(yīng)付預(yù)付科目,便于往來(lái)對(duì)賬”,這通常是為了更好地管理現(xiàn)金流和供應(yīng)商關(guān)系。在會(huì)計(jì)處理上,可以根據(jù)公司的實(shí)際情況和需求,在付款前將款項(xiàng)計(jì)入“預(yù)付賬款”科目,待收到發(fā)票后再?gòu)摹邦A(yù)付賬款”轉(zhuǎn)入“應(yīng)付賬款”并支付款項(xiàng)。但這并不影響稅額的處理,稅額的計(jì)算和記錄仍然基于發(fā)票金額。
2024-05-20 09:26:29
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