
老師,增值稅所屬起五月,沒有申報加計抵減的500元,六月更改了申報表,七月申請退稅,并退稅到賬戶20.18元,請問我要如何做整個分錄
答: 借銀存貸未交增值稅20.18
老師,請問下當(dāng)時申報增值稅時稅費是1000元,稅局已扣款1000元,但由于增值稅加計抵減額50元沒有抵減,所以更正了申報,導(dǎo)致申報表稅額和銀行扣款相差50元,后期打算去申請退稅,分錄該如何做啊
答: 你好! 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(其他收益)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我公司在18年有兩個增值稅申報表,由于紅字信息表重復(fù)開具致進(jìn)項轉(zhuǎn)出多了,,,然后我在19年的時候去撤銷了,然后也更正申報申請退稅了,,現(xiàn)在稅款退回來了 我的賬要怎么做
答: 您好,您原來交稅的相反分錄就可以


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