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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-02 15:00

借銀存貸未交增值稅20.18

LJJ 追問

2019-08-02 15:06

加計抵減的部分不用做分錄?

LJJ 追問

2019-08-02 15:07

退回的不應(yīng)該沖減已交增值稅?

郭老師 解答

2019-08-02 15:07

需要
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
借未交增值稅
貸增值稅加計扣除
銀存

LJJ 追問

2019-08-02 15:08

兩筆分錄?

LJJ 追問

2019-08-02 15:09

銀行存款這個分錄怎么做

LJJ 追問

2019-08-02 15:09

等于做三筆分錄是嗎

LJJ 追問

2019-08-02 15:10

在同一憑證可以嗎?

郭老師 解答

2019-08-02 15:21

第一個退稅的時候做
第二個當(dāng)月做賬做
第三個次月申報繳納做

LJJ 追問

2019-08-02 15:29

我都沒有按時間做,現(xiàn)在補(bǔ)要怎么補(bǔ)

郭老師 解答

2019-08-02 15:33

補(bǔ)一個月里面,這個月或者上個月都可以

LJJ 追問

2019-08-02 15:55

摘要寫補(bǔ),是嗎?全部做這個月

郭老師 解答

2019-08-02 16:21

退稅
計提加計扣除
抵扣加計扣除,并交稅
分錄的摘要依次

LJJ 追問

2019-08-02 16:33

LJJ 追問

2019-08-02 16:34

老師,我這個退稅是4月的時候填加計抵減,6月去稅務(wù)局改申報表,就等于6月我多交了稅,7月我去申請退我加計抵減的502.51.

LJJ 追問

2019-08-02 16:34

您看下,我這樣做對不對

郭老師 解答

2019-08-02 16:36

第一個退稅的不對
你交稅用的未交增值稅科目

LJJ 追問

2019-08-02 16:38

LJJ 追問

2019-08-02 16:39

這樣就可以了吧,如果后面的退稅,分次退,都用這個分錄

郭老師 解答

2019-08-02 16:41

你改下,未交增值稅是二級科目
是的,交稅怎么做的,退稅怎么紅沖

LJJ 追問

2019-08-02 16:50

那我還科目,會不會之前的賬都亂了

郭老師 解答

2019-08-02 16:51

你把這個科目做平了之后停用,改用新的

LJJ 追問

2019-08-02 16:55

LJJ 追問

2019-08-02 16:55

這樣嗎

郭老師 解答

2019-08-02 16:58

放在貸方借方都可以
貸方藍(lán)字,借方紅字

LJJ 追問

2019-08-02 17:06

好的。科目做平是沒有余額嗎?

郭老師 解答

2019-08-02 17:20

你沒有留抵,沒有未交的增值稅的就是平的

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相關(guān)問題討論
借銀存貸未交增值稅20.18
2019-08-02 15:00:39
你好! 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(其他收益)
2019-07-07 15:13:38
你好,實際收到退稅款時,再做分錄,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅
2019-12-05 16:00:07
您好,您原來交稅的相反分錄就可以
2019-09-07 15:54:28
 銷項稅額,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同樣。   到此,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)  即征即退增值稅一般納稅人。   主表,申報表具體填表辦法如下,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額:   附表一,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,銷項稅額填列完畢 沒有填寫是不是不能申請退稅去和稅局溝通
2017-07-12 21:07:54
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