
增值稅申報錯誤,已經(jīng)扣款,怎么申請退稅
答: 得去大廳修改了,填寫退稅申請
商貿(mào)型企業(yè),執(zhí)行增值稅申報免抵退的進(jìn)項稅是先抵銷項稅,剩下的進(jìn)項稅若有出口就能申請退稅申請是嗎?
答: 商貿(mào)型企業(yè)執(zhí)行的不是免抵退,而是出口退稅政策 商貿(mào)型企業(yè)的內(nèi)外銷的進(jìn)項和銷項應(yīng)該分別核算。內(nèi)銷進(jìn)項不可以用來申請退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果我報關(guān)單出口日期是5月份,但是我這個月還沒有申請退稅,現(xiàn)在6月份報五月份稅的時候需不需要就確認(rèn)收入報到增值稅申報表上面呢?還是哪個月申請退稅哪個月再確認(rèn)收入
答: 同學(xué)你好 這個直接填寫收入就可以

