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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-30 15:56

您好
借:預(yù)付賬款 100
貸:銀行存款 100
借:周轉(zhuǎn)材料——消耗品 87
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 87
借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 87
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 13
貸:預(yù)付賬款 100

唐123 追問(wèn)

2019-07-30 16:27

為什么要做暫估,已經(jīng)確定的價(jià)格,什么都有,只差發(fā)票?

bamboo老師 解答

2019-07-30 16:31

就是因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票 所以要用暫估

唐123 追問(wèn)

2019-07-31 10:22

必須嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:23

如果您收到的材料當(dāng)時(shí)沒(méi)有領(lǐng)用 也可以不暫估 等發(fā)票到了直接入賬

唐123 追問(wèn)

2019-07-31 10:26

那這樣合理嗎?如果只是里面有小部分沒(méi)有到賬呢?還可以這樣嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:30

一般收到材料沒(méi)有收到發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬 
小部分沒(méi)有到賬是材料還是發(fā)票?

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您好 借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款 100 借:周轉(zhuǎn)材料——消耗品 87 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 87 借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 87 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸:預(yù)付賬款 100
2019-07-30 15:56:57
這個(gè)是周轉(zhuǎn)材料入庫(kù)的分錄 就跟原材料一樣的
2019-09-16 22:42:56
這么暫估就可以的 可以的
2019-08-01 20:49:07
你好,是按這樣的,借 周轉(zhuǎn)材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)) 貸 銀行存款
2019-09-05 15:58:00
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,期末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,增值稅變少。
2019-02-23 20:10:57
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