
老師,一般納稅人工業(yè)企業(yè)在建,還沒(méi)有生產(chǎn),收到的專票,我借,在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,到需要認(rèn)證時(shí)再,借,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎?
答: 你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
一般納稅人的企業(yè)年末結(jié)賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)余額是341390元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)余額是494572元,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分剛好是留抵嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多時(shí)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) -增值稅留底稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))可以嗎
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅


踏雪尋梅 追問(wèn)
2019-07-30 13:58
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2019-07-30 13:59
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2019-07-30 14:03
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