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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-13 13:05

增值稅結轉    
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 
交稅時 
借:應交稅費—未交增值稅    貸:銀行存款

慢慢 追問

2019-01-13 13:19

請問這段話怎么理解?

彩麗老師 解答

2019-01-13 13:25

月末做了結轉增值稅的分錄之后,應交稅費-應交增值稅  就沒有余額了

慢慢 追問

2019-01-13 13:29

請問留底稅金是什么?還上面說留底稅金不用做處理什么意思

彩麗老師 解答

2019-01-13 13:36

給你舉個例子 
比如你公司這個月進項稅額是100萬,銷項稅額是80萬,上期留抵稅是0,不考慮其他因素,本期應交增值稅=80萬-100萬-0=-20萬 
余額是負數,表明有留抵稅,在下個月申報增值稅時可以自動抵扣。

彩麗老師 解答

2019-01-13 13:37

留底稅金不用做處理,就是不用單獨是會計分錄

彩麗老師 解答

2019-01-13 13:38

抱歉,打錯了字 
留底稅金不用做處理,就是不用單獨做會計分錄

慢慢 追問

2019-01-13 13:50

謝謝老師,明白了,還有一個問題:我們單位去年12月份擔任律師顧問我一個月,一共5000元,當時簽訂合同時付了1000元,現在收到5000發(fā)票,并支付了剩余款,請問當時應該怎么做分錄,現在應該怎么做分錄。?

彩麗老師 解答

2019-01-13 13:58

簽訂合同預付時  借:其他應收款1000   貸:銀行存款1000 
收到發(fā)票   借:管理費用5000    貸:銀行存款4000  其他應收款1000

彩麗老師 解答

2019-01-13 13:59

如果還有其他問題建議重新提問,方便其他學員查詢,謝謝!

慢慢 追問

2019-01-13 14:01

老師在日常的賬務處理中,怎么來衡量銷售是否實現,需要看什么?

彩麗老師 解答

2019-01-13 14:03

同學你好,其他追問請重新提問

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