
你好,關于4月份開了16個點發(fā)票的賬務處理想請教一下。3月份做一筆無票收入,4月份用負數(shù)沖掉這一筆,還需要再做什么嗎?
答: 你不是開發(fā)票么,你沖掉還需要做一筆正數(shù)的
收到銷方負數(shù)發(fā)票賬務處理怎么做
答: 借:庫存商品(或原材料) 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
隔月的負數(shù)發(fā)票怎樣賬務處理?
答: 你好,是這個分錄 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本


義氣的小懶豬 追問
2019-07-29 10:51
maize老師 解答
2019-07-29 10:57
義氣的小懶豬 追問
2019-07-29 10:59
maize老師 解答
2019-07-29 11:00
義氣的小懶豬 追問
2019-07-29 11:01
maize老師 解答
2019-07-29 13:06