
隔月的負(fù)數(shù)發(fā)票怎樣賬務(wù)處理?
答: 你好,是這個(gè)分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
收到銷方負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理怎么做
答: 借:庫存商品(或原材料) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理
答: 你好,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
銷售方當(dāng)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開具藍(lán)字正確發(fā)票 要做賬務(wù)處理嗎(金額,往來單位都不變)?
老師您好,我想問下,我們是購買方,給消方開了紅字信息表,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票已收到,內(nèi)容上銷售返利,該怎么做賬務(wù)處理,報(bào)表怎么填,謝謝
請(qǐng)問18年開的發(fā)票,19年退貨開負(fù)數(shù)發(fā)票,產(chǎn)品報(bào)廢,怎么做賬務(wù)處理

