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香玲 ??
于2020-03-26 08:24 發(fā)布 ??1648次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-03-26 08:25
借:庫存商品(或原材料) 負數(shù)貸:應付賬款 負數(shù)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 負數(shù)
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收到銷方負數(shù)發(fā)票賬務處理怎么做
答: 借:庫存商品(或原材料) 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 負數(shù)
跨月開負數(shù)發(fā)票的賬務處理是?
答: 原來分錄 不變,金額負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷項負數(shù)發(fā)票的賬務處理
答: 你好,收到銷項負數(shù)發(fā)票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
銷售方當月開了銷項負數(shù)發(fā)票,同時開具藍字正確發(fā)票 要做賬務處理嗎(金額,往來單位都不變)?
討論
老師您好,我開的銷項負數(shù)發(fā)票需要做賬務處理嗎
老師您好,我想問下,我們是購買方,給消方開了紅字信息表,銷項負數(shù)發(fā)票已收到,內容上銷售返利,該怎么做賬務處理,報表怎么填,謝謝
老師,客戶給的銷售折讓 完成任務 獎勵 負數(shù)發(fā)票已給 怎么做賬務處理?
19年1月份開了一張負數(shù)發(fā)票,是18年12月開的應該怎么做賬務處理呢
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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