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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-25 16:17

您好,您有期初余額的話,需要先設(shè)置又余額的會計(jì)科目,核算項(xiàng)目,然后做初始化,再正常開始菜單做賬,新建會計(jì)憑證

葉子 追問

2019-07-26 14:07

請問老師,我是12月開始建賬,錄入期初余額胡時候,只有損益類才用錄入1-11月的的累計(jì)借方和累計(jì)貸方,其他科目不用錄入1-11月累計(jì)金額嗎,但是有些往來科目比如有核算項(xiàng)目的,錄期初的時候,有累計(jì)發(fā)生額需要錄入嗎,我的期初余額表老是調(diào)不平

文老師 解答

2019-07-26 14:20

您好,是所有科目都需要設(shè)置1-11月份的本年累計(jì)發(fā)生額的

葉子 追問

2019-07-26 14:36

老師我的增值稅下設(shè)了進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅這些科目,為什么下面設(shè)設(shè)置的科目填了數(shù)據(jù),但是增值稅沒有匯總數(shù)據(jù)呢,還有我想問一下那個應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)期末余額是借方還是貸方呢

文老師 解答

2019-07-26 14:42

您好,您這里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是沒有余額

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您好,您有期初余額的話,需要先設(shè)置又余額的會計(jì)科目,核算項(xiàng)目,然后做初始化,再正常開始菜單做賬,新建會計(jì)憑證
2019-07-25 16:17:50
你好!找一下學(xué)習(xí)群的技術(shù),他們負(fù)責(zé)解決
2016-05-31 15:24:06
借:銀行存款8000,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用2000,貸:預(yù)收賬款10000;借:預(yù)收賬款7000,貸:主營業(yè)務(wù)收入7000
2019-08-10 12:08:06
你好,是養(yǎng)大了對外銷售,還是用來產(chǎn)仔??
2022-03-18 11:22:46
你好, 借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 銀行存款
2021-10-27 17:49:25
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