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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-22 10:40

你好  你們是不是庫存現(xiàn)金沒有金額  不能支付導致負數(shù)了

飄雪 追問

2019-07-22 10:56

是的,那應該怎么操作

meizi老師 解答

2019-07-22 11:03

你好 沒有的話你們是從哪里來的錢支付的

飄雪 追問

2019-07-22 11:26

老板付的現(xiàn)金,該怎樣操作

meizi老師 解答

2019-07-22 11:37

你好 那就是掛墊付  做 借管理費用-辦公費貸其他應付款-老板  不是公司自己的庫存現(xiàn)金 千萬不要直接做庫存現(xiàn)金 到時就容易負數(shù)的

飄雪 追問

2019-07-22 19:28

以后怎樣沖其他應付款一老板,因為對公賬戶沒有資

meizi老師 解答

2019-07-23 09:06

你好 你以后有經(jīng)營有錢了 就還給老板就行

飄雪 追問

2019-07-23 09:15

零售水果,收的現(xiàn)金,可以做借 現(xiàn)金,貸 主營業(yè)務收入

meizi老師 解答

2019-07-23 09:17

你好 是的  你可以做借 現(xiàn)金,貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 你們是不是庫存現(xiàn)金沒有金額 不能支付導致負數(shù)了
2019-07-22 10:40:41
你好!是的。你可以這樣做
2017-12-26 13:56:42
管理費用-辦公費做借方負數(shù)。
2017-05-08 21:58:11
同學,你好,都是需要先通過待處理財產(chǎn)損益科目來核算的
2019-11-22 21:47:31
你好,你錯誤的是什么,正確的應當是怎么樣?
2016-12-07 15:54:59
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