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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-07-19 10:44

借:應(yīng)交稅費 增值稅480 借:管理費用-480

ONE 追問

2019-07-19 10:46

那這樣調(diào)的話,借:應(yīng)交稅費科目不會增加到960嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:47

你第二個分錄改成我說的分錄就不會

ONE 追問

2019-07-19 10:50

我四月的分錄已經(jīng)做有借:應(yīng)交稅費 增值稅480 
如果我七月份再做借:應(yīng)交稅費 增值稅480 貸:管理費用-480,費用是減少了,但是應(yīng)交稅費還是會增加的吧

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:51

你這種需要反結(jié)賬,去修改原來的分錄

ONE 追問

2019-07-19 10:53

如果不反結(jié)賬,可以紅沖嗎,然后再重新填一張按你說的分錄重新入賬

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:53

你這個需要反結(jié)賬處理

ONE 追問

2019-07-19 10:55

反結(jié)賬那我4-6月份的分錄和報表全部要改嗎?每次的出錯都只能反結(jié)賬嗎?

吳少琴老師 解答

2019-07-19 10:56

就改你這個分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了,其他分錄不改

ONE 追問

2019-07-19 11:00

那4-6月份的報表要重新打印吧,4-6季度已經(jīng)申報了呢

吳少琴老師 解答

2019-07-19 11:01

你報表有誤需要改正

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費 增值稅480 借:管理費用-480
2019-07-19 10:44:55
你好,是你報表數(shù)據(jù)編制錯誤了吧,這個分錄不影響報表勾稽關(guān)系啊
2019-07-19 11:03:47
同學(xué)。你的負數(shù)是怎么來的,如果之前已經(jīng)調(diào)整過后,本期沒有發(fā)生,是不會存在 負數(shù)余額的
2019-03-18 10:13:41
你好 你分錄是沒錯了 你不平肯定是其他分錄或者金額錯誤導(dǎo)致的哦 檢查下其他賬務(wù)
2020-07-01 15:19:19
您好!都可以的。隨便選一個就可以了。建議選第一個。
2017-07-03 17:15:26
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