
老師,公司支付的稅控服務(wù)費(fèi)我做的分錄借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金對嗎?為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平呢,剛好錯這個分錄的錢,求老師解答
答: 您好!是不是因?yàn)槟鷽]有管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。
管理費(fèi)用負(fù)數(shù)與沖紅的區(qū)別:計(jì)提管理費(fèi)用1000 借:管理費(fèi)用1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 實(shí)際發(fā)生800 借:管理費(fèi)用800 貸:庫存現(xiàn)金800 剩余多計(jì)提200,要怎么做賬? 1.管理費(fèi)用-200 貸:庫存現(xiàn)金-200 2. 借:庫存現(xiàn)金200 貸管理費(fèi)用-200 這兩種方法會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
答: 您好!都可以的。隨便選一個就可以了。建議選第一個。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好在入招待費(fèi)時借:管理費(fèi)用 代:庫存現(xiàn)金 入完后資產(chǎn)負(fù)債表怎是不平是怎么回事
答: 你好 你分錄是沒錯了 你不平肯定是其他分錄或者金額錯誤導(dǎo)致的哦 檢查下其他賬務(wù)


吳月柳 解答
2016-10-26 17:55