老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

新企業(yè),旅游業(yè),六月出納存了10萬進(jìn)基本戶,寫的是注冊(cè)資本金(而且摘要寫的出納的名字,這邊銀行規(guī)定誰辦業(yè)務(wù)這誰名字)。這筆錢需要驗(yàn)資嗎?驗(yàn)資的話人介要求現(xiàn)金繳款單需要是出資人的名字。聯(lián)系銀行,銀行說改不了,怎么辦呢
答: 你好出納不是股東 不做資本金的 掛往來賬 是的 需要實(shí)際的出資人才可以驗(yàn)資的 重新打款進(jìn)去做驗(yàn)資
公司剛注冊(cè),想存注冊(cè)資本金進(jìn)賬戶,現(xiàn)金繳款單,備注股東投資款好還是股東資本金好?
答: 您好 備注投資款就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去基本戶存現(xiàn)金,拿到的是現(xiàn)金繳款單?不是進(jìn)賬單嘛
答: 去銀行的時(shí)候需要填寫一個(gè)現(xiàn)金繳款單,收入項(xiàng)目寫 收入或交回現(xiàn)金

