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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-15 18:58

可以先暫估入賬,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款,你銷售做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅, 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本 貸庫存商品  回來發(fā)票沖回借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 暫估款,按發(fā)票做,結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題就沖回借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)

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相關(guān)問題討論
發(fā)票日期是今年的嗎?是的話直接做到今年,借:庫存商品 貸:銀行存款等
2020-05-05 16:41:09
你好,你是銷售貨物的嗎
2020-05-05 09:16:01
涉及到增值稅進項稅額嗎?金額有差異嗎?
2019-10-11 14:58:39
這個是按照正常的賬務處理的, 借:主營業(yè)務成本 進項增值稅 貸:應付賬款或者對應的科目
2020-05-05 08:21:51
如果說發(fā)票還沒有回來的話,就只能是放在預付賬款下面,不能入到成本,如果你的東西已經(jīng)銷售了的話,這種情況可以暫估入庫和暫估成本,等到發(fā)票來的時候,沖紅之后再按發(fā)票入賬。
2019-12-11 09:36:48
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