
老師你好。我今年5月增值稅多交了2元?,F(xiàn)在直接抵扣在7月的增值稅中。分錄怎么做
答: 你期末做結(jié)轉(zhuǎn) 到時本期少繳納即可 你不需要做分錄體現(xiàn) 多繳納的會體現(xiàn)在申報表里面的
1-待抵扣增值稅的分錄,2-待認證增值稅分錄,3-進項轉(zhuǎn)出分錄,4-多交增值稅,5-預交增值稅分錄,5個。直接分錄就行
答: 借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬) ——待抵扣進項稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬) 貸:銀行存款/應付票據(jù)/應付賬款 借在途材料/材料采購等 應交稅費——待認證進項稅額 貸:銀行存款/應付票據(jù)/應付賬款 借管理費用或庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 多交一般情況下不用。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅多交了,如果今年沒抵扣完,明年可以繼續(xù)抵扣嗎?
答: 你好,可以的,明年可以繼續(xù)抵扣

