
我們上個月應(yīng)交增值稅是負的。待下月抵扣的,要不要寫分錄,借:待抵扣增值稅 貸:應(yīng)交增值稅
答: 你好,不用寫分錄也可以。申報表會體現(xiàn)出來留底稅的。
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
答: 你好,本月認證抵扣是這樣做分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,這個月沒有銷售收入,只認證不抵扣,怎么做分錄?這樣對嗎?借 **費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅貸 銀行存款下月抵扣的時候,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
答: 你好,分錄是正確的。

