
比如說計提應(yīng)付單位部分1000,繳納的時候:單位部分800(另外200塊是那個員工自行承擔(dān)),繳納的時候,我是需要計入,還是放在其他應(yīng)付款中沖抵?
答: 同學(xué)你好 放在其他應(yīng)付款沖抵
5月份計提醫(yī)保,但是當(dāng)月沒交,8月份補交,發(fā)放5月份工資時個人應(yīng)繳納醫(yī)保部分是計入其他應(yīng)付款嗎?
答: 你好!可以記入其他應(yīng)付款!(往來科目,支付的時候就沖平了) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅金-個人所稅稅 銀行存款/現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:麻煩問一下我公司每月的養(yǎng)老,醫(yī)療都是關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)的,計提掛的是其他應(yīng)付款養(yǎng)老,醫(yī)療,支付實際是另一公司發(fā)的,賬一直都這樣掛著,該如何沖賬,謝謝
答: 用營業(yè)外收入轉(zhuǎn)出
你好,我之前計提預(yù)留提成,入了其他應(yīng)付款,實際是入公戶的,我應(yīng)該怎么做?12月才從公戶轉(zhuǎn)提成。這兩三個月的帳我怎么調(diào)整?
六月份計提失業(yè)保險一共870.36元,但是銀行扣款870.50元,怎么辦?其它應(yīng)付款應(yīng)該是9126.92元,現(xiàn)在賬上的其他應(yīng)付款是9127.06

