老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

支付寶對(duì)公戶(hù)設(shè)立一個(gè)科目叫什么呢,支付寶賬戶(hù)就行嗎,是掛在銀行存款還是哪?
答: 你好,掛賬在銀行存款就可以
企業(yè)在微信,支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)中的存款,通過(guò)銀行存款科目核算
答: 你好 記其他貨幣資金科目?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)在微信支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)中的存款通過(guò)銀行存款科目核算 正確嗎
答: 你好,一般是通過(guò)其他貨幣資金,提現(xiàn)時(shí)才到銀行存款


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2019-07-13 12:07
王晶老師 解答
2019-07-13 15:26