
- 11月份開了一張稅收編碼錯(cuò)誤的專票,11月收回同時(shí)給對(duì)方開了新發(fā)票,,但未作廢(11月入賬),12月只能紅沖,如何報(bào)稅,需要填寫附表幾 - 答: 您好,12月報(bào)稅的時(shí)候,與銷售藍(lán)字發(fā)票一樣的處理,只是金額填寫負(fù)數(shù)就行。 
- 老師,請(qǐng)問當(dāng)月開的發(fā)票需要作廢但是沒作廢,在報(bào)稅期也不能做紅沖,必須要入賬報(bào)稅么? - 答: 您好 當(dāng)月開的發(fā)票需要作廢但是沒作廢,跨月發(fā)現(xiàn)了,必須要入賬報(bào)稅 
- 一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪? - 答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何 
- 就是有家單位去年發(fā)票開多了,我們也入賬了,他不愿意辦理紅沖,他能再單方面把發(fā)票作廢嗎 - 答: 你好,這個(gè)普通發(fā)票還是專票的,普通發(fā)票的話你們可以紅沖專票的不行。 
 
  
 






 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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Grosfairy. 追問
2019-07-12 20:04
bamboo老師 解答
2019-07-12 20:11