老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù): 按合同:若合同分價稅,以不含稅價款;未分,含增值稅。 按實際:采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅(需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購銷金額,再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 答

老師,發(fā)票作廢需要入賬嗎?還要紅沖的發(fā)票怎么入賬?
答: 作廢的發(fā)票不需要入賬。 紅沖的發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:相關(guān)科目。
就是有家單位去年發(fā)票開多了,我們也入賬了,他不愿意辦理紅沖,他能再單方面把發(fā)票作廢嗎
答: 你好,這個普通發(fā)票還是專票的,普通發(fā)票的話你們可以紅沖專票的不行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份發(fā)票作廢沒成功,我7月可以開紅沖發(fā)票嗎?
答: 你好,可以申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖的

