老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

老師:以前沒有繳過印花稅,后來自查,然后補(bǔ)繳前兩年的印花稅,這個印花稅是要放在當(dāng)年期間費(fèi)還是走以前年度損益調(diào)整?如果走以前年度損益調(diào)整那么就不能沖減本期的利潤了
答: 走以前年度損益調(diào)整,調(diào)整期初未分配利潤 權(quán)責(zé)發(fā)生制,以前的費(fèi)用計(jì)入以前期間
2019年12月印花稅做到20年1月份帳里了,需要調(diào)成以前年度損益調(diào)整嗎
答: 這個金額不大話,直接做就可以,不用以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,待處理財(cái)產(chǎn)損益/以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在利潤表中嗎?
答: “以前年度損益調(diào)整”屬于損益類科目,但其發(fā)生額不計(jì)入當(dāng)期損益表中,


西紅柿 追問
2019-07-11 12:01
軼塵老師 解答
2019-07-11 12:06
西紅柿 追問
2019-07-11 12:08
軼塵老師 解答
2019-07-11 13:40
西紅柿 追問
2019-07-11 14:15
軼塵老師 解答
2019-07-11 14:21
西紅柿 追問
2019-07-11 14:26
軼塵老師 解答
2019-07-11 14:27