
六月份一份憑證應(yīng)為:借方:管理費(fèi)用2500貸方:現(xiàn)金 2500誤輸為:借方:現(xiàn)金2500貸方:現(xiàn)金2500已經(jīng)結(jié)賬并報(bào)稅,請(qǐng)問怎樣調(diào)整
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借:管理費(fèi)用2500 貸;庫存現(xiàn)金 2500
進(jìn)貨的憑證怎么寫??都是白票,做內(nèi)賬,目前內(nèi)賬只有管理費(fèi)用,現(xiàn)金…所有支出都放在管理費(fèi)用里面
答: 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款等科目 內(nèi)帳沒有發(fā)票可以這樣處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問一下,我上月憑證數(shù)字寫錯(cuò)了,這月紅字沖減,借管理費(fèi)用(紅色還是藍(lán)字)數(shù)字是紅字,貸現(xiàn)金
答: 你好,紅字沖銷之前的憑證,然后再做正確的憑證






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綰青絲 追問
2019-07-09 17:31
涵涵老師 解答
2019-07-09 17:32
綰青絲 追問
2019-07-09 17:35
綰青絲 追問
2019-07-10 10:54