
老師以前預收,現(xiàn)在沖銷應該怎樣設會計分錄呢
答: 你好,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
沖銷預收賬款會計分錄怎么做
答: 當收到預收賬款時會計處理: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貨:預收賬款 當發(fā)生預收賬款沖銷按實際應沖銷額處理: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費---應交增值稅(銷) 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月做了未開票收入,這個月又開票了,這個怎么沖銷的會計分錄呢?
答: 您好,本月先全額沖減上個月的收入分錄,再根據(jù)發(fā)票做收入分錄即可。

