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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-09 15:46

你好,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本  , 貸;庫存商品

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你好,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-07-09 15:46:26
當收到預收賬款時會計處理: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貨:預收賬款 當發(fā)生預收賬款沖銷按實際應沖銷額處理: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費---應交增值稅(銷) 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品。
2020-04-12 23:05:24
可以不用做,你非得做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅 ,負數(shù) 按發(fā)票做
2020-01-06 16:07:02
您好,本月先全額沖減上個月的收入分錄,再根據(jù)發(fā)票做收入分錄即可。
2018-09-27 11:41:21
你好,把上月未開票收入的憑證沖紅,這個月發(fā)票正常做賬就好。
2018-09-27 11:10:22
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