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依顏
于2020-03-12 09:34 發(fā)布 ??1187次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務(wù)師
2020-03-12 09:34
請問您的暫估分錄當時怎么寫的?
依顏 追問
2020-03-12 09:39
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估
岳老師 解答
2020-03-12 09:49
借:應(yīng)付賬款——暫估貸:庫存商品
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老師,您好!請問下要沖銷2019年的暫估會計分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 請問您的暫估分錄當時怎么寫的?
老師,5月份的會計分錄記錯了,能反帳回來沖銷嗎
答: 你好,你是指反結(jié)賬回來做更正嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!請問之前計提的季度返利,因為客戶季度沒有達標,返利不用抵給客戶,本月要把之前計提的季度返利沖銷,會計分錄怎么做?謝謝!
答: 您好 做計提時候相同的紅字分錄就好了
紅字沖銷和做相反會計分錄,在使用上有什么區(qū)別嗎
討論
上月做了未開票收入,這個月又開票了,這個怎么沖銷的會計分錄呢?
紅字沖銷法是用于會計分錄錯誤或者實記金額大于應(yīng)記金額,而的不僅僅是會計分錄錯誤,而且是實記金額小余應(yīng)記金額,這該怎么辦?
8月把發(fā)票上的金額10000看成1000,季報后才發(fā)現(xiàn)錯了,10月份我該做一筆什么樣的會計分錄沖銷?
沖銷之前的會計分錄如何留存原始單據(jù),把之前的復(fù)印嗎?還是
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
★ 4.97 解題: 13494 個
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依顏 追問
2020-03-12 09:39
岳老師 解答
2020-03-12 09:49