
老師,為什么銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局里的申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額差2分錢(qián)
答: 應(yīng)該是四舍五入的差異啊,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,可以忽略,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
老師,我們6月份紅沖一份發(fā)票后造成當(dāng)月銷(xiāo)售金額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上稅務(wù)局如何申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)稅額如何處理。
答: 如果當(dāng)前申報(bào)的銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù)的話,是需要去稅局大廳做手工申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下四月我在報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候把28520.60報(bào)成了58520.60,并且這58520.6已經(jīng)繳納了。我這個(gè)月已經(jīng)更正申報(bào),并向稅務(wù)局申請(qǐng)退還多收稅款在辦理中。因?yàn)槲乙呀?jīng)更正四月申報(bào)表,所以5月申報(bào)表的時(shí)候期初未交稅款是已經(jīng)變成正確的28520.6。本期也是28520.6。28520.6+28520.6-58520.6=-1479.4。老師您看一下我的申報(bào)有問(wèn)題嗎?
答: 你好,5月份應(yīng)納稅額為28520.6的話填寫(xiě)的是沒(méi)有問(wèn)題的,







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