
老師。我這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,那申報(bào)的增值稅稅額,是不是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額。最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行是吧。
答: 您好 開(kāi)了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額 最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對(duì)的
這個(gè)月為增加稅負(fù),認(rèn)證了的發(fā)票,這個(gè)月先不留抵,留下月再抵,這個(gè)月就按銷項(xiàng)稅額申報(bào)可以嗎?具體是怎樣操作呢?
答: 您好!不行的。稅務(wù)局一般要求不能這樣操作。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我之前申報(bào)了未開(kāi)票收入 現(xiàn)在開(kāi)完發(fā)票了 是不是報(bào)稅時(shí)就不用填上這個(gè)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額了?
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn)辦單子 和填寫承諾書(shū),去窗口辦理就好了

