
老師。我這個(gè)月開了紅字發(fā)票,那申報(bào)的增值稅稅額,是不是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額。最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行是吧。
答: 您好 開了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額 最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對(duì)的
這個(gè)月為增加稅負(fù),認(rèn)證了的發(fā)票,這個(gè)月先不留抵,留下月再抵,這個(gè)月就按銷項(xiàng)稅額申報(bào)可以嗎?具體是怎樣操作呢?
答: 您好!不行的。稅務(wù)局一般要求不能這樣操作。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我之前申報(bào)了未開票收入 現(xiàn)在開完發(fā)票了 是不是報(bào)稅時(shí)就不用填上這個(gè)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額了?
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn)辦單子 和填寫承諾書,去窗口辦理就好了

