宋生老師好!請您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請教個(gè)問題 今年3月份采購一批材料名稱是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問
已經(jīng)開發(fā)完成了,沒法再轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

老師,2016年1月份發(fā)現(xiàn)了2015年度的錯(cuò)誤,涉及到損益類的,所以我做了一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。請問接下來怎么處理這個(gè)以前年度損益調(diào)整呢?什么時(shí)候處理?
答: 月末將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
年結(jié)賬后,有涉及到損益的調(diào)整分錄怎么做呢?有一筆管理費(fèi)用681.08元,漏記了在當(dāng)月補(bǔ)記了后的調(diào)整分錄怎么做呢? 分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:管理費(fèi)用681.08;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08 ,因2016年度虧損,也不用在調(diào)整所得稅了,是嗎?請問我做的的分錄對嗎?請具體回答
答: 借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在本月做了一筆調(diào)整21.11月的管理費(fèi)用,科目如下:借:以前年度損益調(diào)整 貸:待攤費(fèi)用 紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 藍(lán)字 這筆分錄在所得稅匯算清繳的時(shí)候需要處理嗎?
答: 你好,這個(gè)有發(fā)票的嗎?


鄒老師 解答
2016-01-27 14:07
鄒老師 解答
2016-01-27 14:17