
前兩三年的房租因為沒有開發(fā)票當時沒有入費用科目,而是掛到其他應收款了,現(xiàn)在發(fā)票也不會開了,這個其他應收款長期掛著也不是個事,賬怎么進行調(diào)整處理呢?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應收款 借 利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師,公司日常都是由股東臨時借款經(jīng)營的,我貸記其他應付款,有時他會轉(zhuǎn)出一些款,我借記其他應收,那他領(lǐng)票回來報銷時我是每次都需要直接用其他應收款對沖,還是可以先暫時,借記相應的費用科目,貸記其他應付款,到時金額比較多時一筆匯總沖銷,借記其他應付款,貸記其他應收款呢?還是兩種方法都可以
答: 你好,建議都用其他應付款來做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電費預提費用做到負債科目和其他應收款,是怎么理解
答: 做到負債科目,屬于公司的費用


妞妞 追問
2019-07-08 11:20
maize老師 解答
2019-07-08 11:26