
老師,公司日常都是由股東臨時(shí)借款經(jīng)營的,我貸記其他應(yīng)付款,有時(shí)他會(huì)轉(zhuǎn)出一些款,我借記其他應(yīng)收,那他領(lǐng)票回來報(bào)銷時(shí)我是每次都需要直接用其他應(yīng)收款對(duì)沖,還是可以先暫時(shí),借記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款,到時(shí)金額比較多時(shí)一筆匯總沖銷,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款呢?還是兩種方法都可以
答: 你好,建議都用其他應(yīng)付款來做。
老師,到年末,如果企業(yè)和同一個(gè)公司有掛多個(gè)科目,比如應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)付或其他應(yīng)收款,要把和同一公司的往來對(duì)沖后調(diào)整到一個(gè)科目對(duì)嗎
答: 不用調(diào)整,這幾個(gè)科目都是獨(dú)立的科目,是不能夠?qū)_的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款不是都是按總賬目科目余額填列
答: 您好,其他應(yīng)付是,但是其他應(yīng)收還要考慮一個(gè)壞賬的問題

